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集团公司组织开展内部审计工作
发布日期:2019-04-30 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

为全面加强监督管理,规范企业经营行为,4月以来集团组织开展内部审计工作,计划通过7个月的时间全面摸清集团及所属单位2018年度生产经营情况。

本次审计由集团相关部门参与组成审计组,采取内部审计的方式进行。为确保整个审计过程规范有序,集团出台了2019年度内部审计工作方案,从三个方面对审计范围和内容进行明确:一是资产负债情况,重点审计财务收支、经营效益以及国资管理使用、重要项目建设管理情况;二是内部控制制度执行情况,重点检查三重一大、经费审批、公务接待等管理制度建立和执行情况;三是财经纪律执行情况,重点审查中央八项规定、省(市)委十项规定执行情况和三公经费管理情况。

按照内审工作计划,集团审计组从4月9日起对海阳公司和造船厂开展内部审计,目前各项工作进展顺利,预计4月下旬完成,计划10月底完成所有下属单位审计工作。针对审计中发现的问题,集团纪检监察室将第一时间汇总、反馈,同时督促各单位尽快制定整改方案、迅速落实到位。(纪检监察室 高昂)

 



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